問題已解決
2019年新舊制度銜接時 怎么根據(jù)2018年的期末錄入2019年的預算期初? 其他應收款,其他應付款有余額的需要調(diào)整哪的數(shù)據(jù)?
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速問速答你好,同學。
預算會計只是收付實現(xiàn)制,你錄入相關的貨幣資金零余額余額的金額,然后同時錄入凈資產(chǎn)里面的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目就是的
其他應付不處理的
2020 10/21 11:09
84784960
2020 10/21 11:16
凈資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目就是根據(jù)資金結(jié)存的金額錄嗎 因為按18年的這兩個科目的余額錄是不平的
陳詩晗老師
2020 10/21 11:17
資金結(jié)存,就是你結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
84784960
2020 10/21 11:19
好的 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余這個還需要分二級嗎
陳詩晗老師
2020 10/21 11:20
這個不是必須,根據(jù)你實際情況。
84784960
2020 10/21 11:44
授權(quán)支付結(jié)余數(shù)屬于收入嗎
陳詩晗老師
2020 10/21 11:45
屬于的啊,這是屬于財政應返還額度,資金結(jié)存的余額
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