問題已解決

老師,我這里有這樣一筆業(yè)務(wù),我們公司要購買商品,預(yù)付了供應(yīng)商一部分貨款,會(huì)計(jì)分錄為:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ;等貨物到的時(shí)候,又該怎么做分錄?

84784949| 提問時(shí)間:2015 10/13 17:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
84784949
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
加入那個(gè)差額我們沒有及時(shí)付呢?該怎么做?
2015 10/13 17:12
84784949
2015 10/13 17:20
老師,我跟您的做法一樣,可是為什么有些人把差額也記入,預(yù)付賬款呢?
羅老師
2015 10/13 17:11
借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 預(yù)付賬款 銀行存款(差額)
羅老師
2015 10/13 17:17
差額沒有支付,那就計(jì)入 應(yīng)付賬款科目
羅老師
2015 10/13 17:30
這個(gè)是有的企業(yè)所有的支付都要通過預(yù)付賬款中轉(zhuǎn)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~