問(wèn)題已解決

老師 給客戶已開(kāi)票,對(duì)方打折付款,簽的是債務(wù)重組協(xié)議 如何做賬?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/24 13:08
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!差額計(jì)入管理費(fèi)用壞賬就可以或者是
2020 09/24 13:16
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