問題已解決
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
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速問速答你好!既然你是按應收賬款處理的,完工后續(xù)發(fā)生的費用金額也不大計入當期銷售費用就可以,不在做項目結(jié)轉(zhuǎn),前期應該都結(jié)轉(zhuǎn)完了吧
2020 09/19 15:17
84784981
2020 09/19 15:32
你好,因為以前是流水賬,所以他們也沒有存在結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)的問題,反正有費用就報銷,那么現(xiàn)在是不是只要期初做了應收處理,后期產(chǎn)生的費用,都不應該計入工程施工成本科目了呢
84784981
2020 09/19 15:34
而且涉及的金額有點大,比如員工,業(yè)務(wù)員的提成,這些都不計入項目的成本了嗎
耿老師
2020 09/19 15:34
你好!是的,尹偉收入與成本要配比,沒有收入一般不產(chǎn)生成本
84784981
2020 09/19 15:36
如果甲方付款了,也只能與期初的應收賬款對沖,不能再作為收入了,是這樣理解的嗎?
耿老師
2020 09/19 15:39
你好!是的,你這是內(nèi)帳,可以這樣處里之前的業(yè)務(wù)
84784981
2020 09/19 15:50
老師你好,我還想問一下,我這是內(nèi)賬,我能否把建賬以前所有完工工地的成本都算到公司的管理費用,這樣將不再對以前完工工地結(jié)算。可是這樣的話,會不會影響當月的利潤表呢?? ? ?
耿老師
2020 09/19 15:54
你好!建賬前完工的不用做政務(wù)處理了應該都這轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了吧
84784981
2020 09/19 15:56
你好,因為之前做的流水賬,所以之前的都沒有轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在中途建賬,我就不知道怎么處理之前的成本了,不知道要不要倒回去做
耿老師
2020 09/19 16:02
你好!損益類是沒有余額的,發(fā)生額計入本年累計發(fā)生額,或者不做處理直接影響期初本年利潤金額就可以
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