問題已解決
老師你好,我中途建賬,之前一直沒有建賬的,錄入期初差額相差三十多萬,我除了錄入應(yīng)收賬款外還能把應(yīng)收賬款相同數(shù)據(jù)錄入主營業(yè)務(wù)收入不,相關(guān)成本費(fèi)用和收入一起結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤不,如果不登記損益科目是不是等以后也要把 錄入期初數(shù)據(jù)的應(yīng)收賬款做結(jié)轉(zhuǎn)科目結(jié)轉(zhuǎn)至損益本年利潤
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速問速答您好,不能錄入主營業(yè)外收入,相關(guān)成本費(fèi)用的,如果以后這個期初錄入的應(yīng)收賬款,不能收回來的話,可以轉(zhuǎn)損益類科目,如果能收回來的話,不需要轉(zhuǎn)損益類科目的。
2019 09/22 22:51
84784971
2019 09/23 09:33
老師你好,等于是這個銷售發(fā)生的應(yīng)收賬款收回不結(jié)賬不進(jìn)本年利潤是不,不能收回的的應(yīng)收賬款不是做壞賬準(zhǔn)備么?
王雁鳴老師
2019 09/23 11:04
您好,是的,您理解很正確。
84784971
2019 09/23 11:25
老師,如果差額30多萬計(jì)入未分配利潤里,但是實(shí)際銀行存款和現(xiàn)金沒有這么多錢啊,到時怎么和老板解釋這個未分配利潤,
84784971
2019 09/23 11:38
親愛的老師:如果這個應(yīng)收賬款金額不做主營業(yè)務(wù)收入分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益,后期報稅那里不會被說么,不計(jì)收入 /結(jié)轉(zhuǎn)損益就表示之前的一直沒有利潤,或者是等收回款后在做相應(yīng)的收入成本結(jié)轉(zhuǎn)?但是這樣做又太麻煩了,相對應(yīng)的成本多都是不咋么正確了,親愛的老師你看我這樣理解對不?
王雁鳴老師
2019 09/23 11:59
您好,解釋為現(xiàn)金,銀行存款與利潤不是直接正相關(guān)的關(guān)系,雖然現(xiàn)金,銀行存款沒有這第多錢,但是還有固定資產(chǎn),存貨,應(yīng)收款等上面使用的錢呢。
84784971
2019 09/23 19:52
老師,如果我后期應(yīng)收賬款收回了那之前全計(jì)入未分配利潤的應(yīng)收賬款金額怎么減少
王雁鳴老師
2019 09/23 20:35
您好,收回的話,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,再做借:應(yīng)收賬款,貸:壞賬準(zhǔn)備,期末再做借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備,再做,借;本年利潤,貸;資產(chǎn)減值損失,再做借:利潤分配,貸:本年利潤。則之前全計(jì)入未分配利潤的應(yīng)收賬款金額就減少了。
王雁鳴老師
2019 09/23 20:38
您好,如果這個應(yīng)收賬款金額不做主營業(yè)務(wù)收入分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益,后期報稅那里不會被說,不計(jì)收入 /結(jié)轉(zhuǎn)損益就表示之前的一直沒有利潤,或者是等收回款后在做相應(yīng)的收入成本結(jié)轉(zhuǎn),也可以的。
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