問題已解決
老師您好,事業(yè)單位,這種情況,2019發(fā)生勞務(wù),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借 費(fèi)用700 貸 零余額700 預(yù)算會(huì)計(jì):借 支出 貸:零余額 銀行退回,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借 其他應(yīng)付款-700 貸 零余額-700 預(yù)算會(huì)計(jì)未做賬 2020年當(dāng)事人寫說明不付這筆錢了 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 費(fèi)用-700 貸 其他應(yīng)付款-700,這時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做呢?
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速問速答你好,同學(xué)。
您之前預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)入了相關(guān)支出,那么這款項(xiàng)不支付,現(xiàn)在就要做之前沖銷的分錄
借,零余額
貸,財(cái)政撥款結(jié)余
2020 09/03 17:52
84785028
2020 09/03 20:54
那預(yù)算會(huì)計(jì)之前多記的費(fèi)用不用沖銷么
陳詩晗老師
2020 09/03 22:59
需要的呀,你這個(gè)就是沖減的預(yù)算會(huì)計(jì)的支出呀,這個(gè)支出由于跨年了,用財(cái)政撥款結(jié)余來進(jìn)行替代。
84785028
2020 09/03 23:00
懂啦,謝謝老師了
陳詩晗老師
2020 09/03 23:01
不客氣,祝你工作愉快
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