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你好,老師,我們有一筆款項是去年用零余額付的其他應收款,但是今年才把票據(jù)明細拿過來沖賬,那今年其他應收款沖銷要怎么做分錄呢?
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速問速答同學,借業(yè)務活動費用(單位管理費用,庫存物品,固定資產(chǎn)等)貸其他應收款。涉及到增值稅的還要用應交增值稅
2020 08/25 12:32
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你好,老師,我們有一筆款項是去年用零余額付的其他應收款,但是今年才把票據(jù)明細拿過來沖賬,那今年其他應收款沖銷要怎么做分錄呢?
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