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你好,老師,我們有一筆款項(xiàng)是去年用零余額付的其他應(yīng)收款,但是今年才把票據(jù)明細(xì)拿過來沖賬,那今年其他應(yīng)收款沖銷要怎么做分錄呢?

84785027| 提問時(shí)間:2020 08/25 12:21
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文靜老師
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職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué),借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(單位管理費(fèi)用,庫存物品,固定資產(chǎn)等)貸其他應(yīng)收款。涉及到增值稅的還要用應(yīng)交增值稅
2020 08/25 12:32
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