問(wèn)題已解決

老師,單位有一筆去年的其他應(yīng)收款(本應(yīng)該是用零余額賬戶的錢付款,先用銀行賬戶的錢墊付了)現(xiàn)在收到零余額轉(zhuǎn)到銀行戶的錢了,那其他應(yīng)收款要怎么沖銷呢?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/25 09:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
直接用收到的沖就可以了
2019 06/25 09:35
84784951
2019 06/25 09:37
怎么做分錄呢?麻煩老師幫寫一下
樸老師
2019 06/25 09:49
你當(dāng)時(shí)分錄怎么做的呢
84784951
2019 06/25 09:50
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
樸老師
2019 06/25 09:51
那你現(xiàn)在直接借銀行貸其他應(yīng)收
84784951
2019 06/25 09:53
但是,已經(jīng)做了一筆 借:銀行存款 貸:零余額賬戶。(這樣不是多做了銀行存款么)
84784951
2019 06/25 09:54
沖銷是不是要紅字分錄。借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款呢?
樸老師
2019 06/25 09:58
把多做的紅沖,然后再做
84784951
2019 06/25 10:00
多做的是什么意思?然后在做什么?
樸老師
2019 06/25 10:07
就是把你之前做的借:銀行存款 貸:零余額賬戶紅沖了,然后做我給你的
84784951
2019 06/25 10:14
好的,謝謝老師
樸老師
2019 06/25 10:17
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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