問題已解決

我上個月抵扣的進項,不是做賬的時候就掛在進項科目下面了,那要是我這個月抵扣的進項也做在下面,總數(shù)不就一直累計了嘛,我賬上要做什么處理嘛,還是就掛在進項下面,那怎么證明我抵扣過了呢?

84784974| 提問時間:2020 08/06 10:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你可以在繳納增值稅的時候 月末做結轉處理 進項稅和銷項稅
2020 08/06 10:25
84784974
2020 08/06 10:30
老師,能寫下分錄嘛?
meizi老師
2020 08/06 10:31
你好 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
84784974
2020 08/06 10:54
好的,謝謝
meizi老師
2020 08/06 10:56
沒事的 希望能幫到你
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