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用友u8,1月份的營業(yè)稅金及附加貸方有余額,怎么調(diào)賬?
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速問速答你好,什么原因產(chǎn)生的?結(jié)轉(zhuǎn)多了嗎?可以原結(jié)轉(zhuǎn)分錄紅字沖回差額。
2020 07/28 21:06
84785014
2020 07/28 21:13
是當(dāng)時少計提教育費附加,就做調(diào)整科目分錄,借方教育費附加,貸方營業(yè)稅金及附加,然后就一直在貸方了
耿老師
2020 07/28 21:14
你好!應(yīng)該做營業(yè)稅金及附加的借方紅字。原分錄全部紅字沖回。后借附加稅藍字借稅金及附加紅字。
84785014
2020 07/28 21:27
老師,我還有一個問題,1季度時,借方銀行存款,貸方紅字利息收入,用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時是借方藍字利息收入,這個分錄正確嗎?
耿老師
2020 07/28 21:32
你好,應(yīng)該是借方的紅字吧。是你們收到的利息還是對外支付的?
84785014
2020 07/28 21:34
是收到銀行第一季度的結(jié)息
耿老師
2020 07/28 22:42
你好!應(yīng)該是借銀行存款藍字 借財務(wù)費用紅字
84785014
2020 07/28 22:45
老師,這個期間損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是也要做原分錄全部紅字沖回,再做正確的分錄?
耿老師
2020 07/29 05:21
你好!不用的,做完調(diào)整憑證就應(yīng)該是零了
84785014
2020 07/29 07:16
老師,這個期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是直接做調(diào)整分錄就可以了嗎?不用沖紅是嗎?我不太明白
耿老師
2020 07/29 07:38
你好!上個月的需要紅字沖回的
84785014
2020 07/29 07:44
好的,謝謝老師
耿老師
2020 07/29 08:53
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評謝謝
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