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老師您好,應(yīng)收賬款賬齡分析,假設(shè)一個客戶應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付,均有余額,需要怎樣進行重分類,也就是需要對哪些余額計提壞賬準(zhǔn)備呢?

84785010| 提問時間:2020 07/22 14:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,同一客戶的預(yù)收和應(yīng)收對沖留一個科目的余額,然后預(yù)付和應(yīng)付對沖
2020 07/22 14:20
84785010
2020 07/22 14:27
如果一個客戶應(yīng)收借方100萬,預(yù)付借方100萬,是不是要對這200萬進行計提壞賬
玲老師
2020 07/22 14:40
你好 應(yīng)收賬款收不回來時計提壞賬
84785010
2020 07/22 14:43
是啊,一年之內(nèi)按5%計提,1-2年按10%計提,不是賬齡分析之前要重分類嗎?怎么重分類
玲老師
2020 07/22 14:51
你好,就確認出來實際應(yīng)收賬款的余額,所以前面科目記多個科目了,把應(yīng)收和預(yù)收合并為一個就是同一個客戶的應(yīng)收和預(yù)收對沖
84785010
2020 07/22 14:56
現(xiàn)在實際情況是,我們有客戶,應(yīng)收借方有余額,預(yù)付借方也有余額,那預(yù)付借方不用管他是嗎
玲老師
2020 07/22 15:09
如果實際是真的預(yù)付,不用管
84785010
2020 07/22 15:14
那同一客戶的應(yīng)付借方余額也就是應(yīng)付貸方負數(shù)要管嗎?是不是要重分類到應(yīng)收里去
玲老師
2020 07/22 15:17
應(yīng)付的借方是預(yù)付,如果還有應(yīng)付的貸方余額可以對沖,
84785010
2020 07/22 15:27
那老師的意思是跟應(yīng)收賬款計提壞賬沒關(guān)系的是吧
玲老師
2020 07/22 15:32
你好 同一個客戶的應(yīng)收和應(yīng)付要對沖 應(yīng)收的貸方余額是真的應(yīng)收 按這個余額記提壞賬
84785010
2020 07/22 15:35
到底都要沖哪些科目??舉個極端的例子,假如一個客戶應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付都有余額,都需要合并或?qū)_哪些?才能按最后的余額計提呢
玲老師
2020 07/22 15:44
你好 把資產(chǎn)和負債對沖 剩下負債的應(yīng)收賬款 按這個余額計提 壞賬
84785010
2020 07/22 15:46
負債的應(yīng)收賬款是什么意思
玲老師
2020 07/22 15:51
應(yīng)收賬款是資產(chǎn)類科目,借方增加貸方減少,
玲老師
2020 07/22 15:51
應(yīng)收賬款資產(chǎn)類科目借方余額是應(yīng)收未收的
84785010
2020 07/22 16:09
老師能換個方式解釋嗎?你說的太高深了好像
玲老師
2020 07/22 16:21
您好,我說的意思就是最后確認出來應(yīng)收賬款的余額,一般是收對收付對付,這樣對沖,
玲老師
2020 07/22 16:21
對沖完之后就出來一個科目有余額,如果是應(yīng)收賬款有余額,然后您就按照應(yīng)收賬款這個余額計提壞賬準(zhǔn)備,您看我這樣說的清楚了嗎?然后您哪不清楚的您再問,
84785010
2020 07/22 16:22
應(yīng)收對預(yù)收,應(yīng)付對預(yù)付,這么對沖,其他的不用管是嘛
2020 07/22 16:26
你好,是的這樣對沖就可以了
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