問題已解決

去年有張發(fā)票說有問題不能抵扣做了進賬轉(zhuǎn)出,今年可以抵扣了,收到退稅,請問這怎么做分錄?如何處理呢

84785017| 提問時間:2020 07/21 16:34
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借銀行 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,你之前做進項稅轉(zhuǎn)出嗎,
2020 07/21 16:37
84785017
2020 07/21 16:38
是不是跨年不跨年都一樣呢?
maize老師
2020 07/21 16:45
是的,是的,稅額是一樣的這個
84785017
2020 07/21 16:51
如果上一年沒做進賬轉(zhuǎn)出,一般會怎么處理呢?不做進賬轉(zhuǎn)出稅務(wù)會給退稅嗎?
maize老師
2020 07/21 16:52
那你之前做啥,不會有退稅
84785017
2020 07/21 17:04
奧,如果不進項轉(zhuǎn)出就不會退稅的話,那現(xiàn)在已經(jīng)退稅了那說明就是進賬轉(zhuǎn)出了吧?我再查查。就直接做一筆借銀行 貸進項稅額轉(zhuǎn)出就行是這意思不?
maize老師
2020 07/21 17:23
你去查下,是的,要是之前做進項稅額轉(zhuǎn)出 貸銀行交稅話,你這個退就做這我寫,要是做未交增值稅 貸銀行,那這個做借銀行 貸未交增值稅,借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
84785017
2020 07/21 17:55
老師,我看走的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅費轉(zhuǎn)出,那這摘要怎么寫呢,還寫上去年的日期和憑證號啥的不?
maize老師
2020 07/21 18:07
寫今年的,收到xx年xx月進項稅額轉(zhuǎn)出可以抵扣退稅
84785017
2020 07/21 19:16
老師你說的這xx年xx月進項稅額是指去年日期還是今年呀?
maize老師
2020 07/21 19:29
去年的,你之前那個入賬那個
84785017
2020 07/22 09:23
老師,退稅的這個我看還走了個管理費用,現(xiàn)在退稅收到錢了怎么做呢?
maize老師
2020 07/22 09:33
借銀行,借管理費用 其他
maize老師
2020 07/22 09:34
你這個之前是不是稅前扣除了,這個跨年吧,那這借銀行 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整-管理費用 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
84785017
2020 07/22 09:38
是跨年了,19年做的憑證,我看補繳的18年的吧。
84785017
2020 07/22 09:39
為什么還用其他應(yīng)付款過渡一下呢?不能直接借銀行貸以前年度損益調(diào)整嗎?
maize老師
2020 07/22 09:46
這個以前年度損益調(diào)整,不能直接對銀行,和這個庫存現(xiàn)金,需要通過下往來
84785017
2020 07/22 09:55
老師,您的意思是說,以前年度損益調(diào)整不能直接對銀行和庫存現(xiàn)金,這是規(guī)定是這意思嗎?另外我看退稅一共四筆,即進項15972.41元,還有這跟著的城建稅、教育費附加、地方教育費附加(這三筆共1929.29元),我將之前分錄拍照給您了,您看是不是現(xiàn)在都按您所說的做一樣的分錄處理呢?
maize老師
2020 07/22 10:00
按理是做完之后需要調(diào)年初數(shù),所以不能直接對銀行,現(xiàn)金,你銀行現(xiàn)金沒有問題不能調(diào)年初數(shù),所以對往來,是的附加稅和增值稅是做一樣的
84785017
2020 07/22 10:13
老師,如果需要過渡的話,一般都用其他應(yīng)付款是嗎?還有其他的嗎?公司其他應(yīng)付款下邊都設(shè)著二級呢,我是不是還得加個二級科目呀?這二級加啥呢?
maize老師
2020 07/22 10:18
你這個設(shè)置一個其他應(yīng)付款其他就可以
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