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老師,建筑企業(yè)按開票收入確認(rèn)和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄分錄怎么做。
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借:應(yīng)收賬款等
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工
2020 07/18 17:32
84784972
2020 07/18 17:39
老師,如果按開票收入確認(rèn)和結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那當(dāng)月的利潤(rùn)知道,但一個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)應(yīng)該怎么核算
bamboo老師
2020 07/18 17:40
一個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)要項(xiàng)目結(jié)束后才能核算
84784972
2020 07/18 17:44
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)收入,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤(rùn)
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用:借:本年利潤(rùn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
那項(xiàng)目結(jié)束后的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2020 07/18 17:45
項(xiàng)目結(jié)束也是這樣的寫分錄
看本年利潤(rùn)科目余額在借方還是貸方 借方表示項(xiàng)目虧損的金額 貸方表示項(xiàng)目盈利的金額
84784972
2020 07/18 17:50
老師,那被**方確認(rèn)收入,收取的管理費(fèi),以及應(yīng)該給**方個(gè)人支付的利潤(rùn)分錄怎么做。
bamboo老師
2020 07/18 18:02
被**方也是這樣寫分錄的
**費(fèi)的銷售發(fā)票是以被**方名義開具的 做的賬務(wù)不對(duì)外的
84784972
2020 07/18 18:08
好的,謝謝老師。
bamboo老師
2020 07/18 18:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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