問題已解決

老師,建筑企業(yè)按開票收入確認和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄分錄怎么做。

84784972| 提問時間:2020 07/18 17:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
2020 07/18 17:32
84784972
2020 07/18 17:39
老師,如果按開票收入確認和結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那當(dāng)月的利潤知道,但一個項目的利潤應(yīng)該怎么核算
bamboo老師
2020 07/18 17:40
一個項目的利潤要項目結(jié)束后才能核算
84784972
2020 07/18 17:44
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)收入,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)費用:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 那項目結(jié)束后的會計分錄應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2020 07/18 17:45
項目結(jié)束也是這樣的寫分錄 看本年利潤科目余額在借方還是貸方 借方表示項目虧損的金額 貸方表示項目盈利的金額
84784972
2020 07/18 17:50
老師,那被**方確認收入,收取的管理費,以及應(yīng)該給**方個人支付的利潤分錄怎么做。
bamboo老師
2020 07/18 18:02
被**方也是這樣寫分錄的 **費的銷售發(fā)票是以被**方名義開具的 做的賬務(wù)不對外的
84784972
2020 07/18 18:08
好的,謝謝老師。
bamboo老師
2020 07/18 18:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~