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老師,建筑企業(yè)按開票收入確認和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄分錄怎么做。
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借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工
2020 07/18 17:32
84784972
2020 07/18 17:39
老師,如果按開票收入確認和結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那當(dāng)月的利潤知道,但一個項目的利潤應(yīng)該怎么核算
bamboo老師
2020 07/18 17:40
一個項目的利潤要項目結(jié)束后才能核算
84784972
2020 07/18 17:44
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)收入,借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)費用:借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
那項目結(jié)束后的會計分錄應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2020 07/18 17:45
項目結(jié)束也是這樣的寫分錄
看本年利潤科目余額在借方還是貸方 借方表示項目虧損的金額 貸方表示項目盈利的金額
84784972
2020 07/18 17:50
老師,那被**方確認收入,收取的管理費,以及應(yīng)該給**方個人支付的利潤分錄怎么做。
bamboo老師
2020 07/18 18:02
被**方也是這樣寫分錄的
**費的銷售發(fā)票是以被**方名義開具的 做的賬務(wù)不對外的
84784972
2020 07/18 18:08
好的,謝謝老師。
bamboo老師
2020 07/18 18:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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