問題已解決
麻煩老師幫寫一下建筑企業(yè)暫估成本,確認收入,結轉成本的分錄,謝謝。
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借工程施工貸應付賬款,
借銀行存款貸主營業(yè)務收入、應交稅費,
借主營業(yè)務成本貸工程施工
2022 10/11 11:51
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2022 10/11 11:58
那后期實際來發(fā)票的時候,假如成本跟暫估的有差異要如何處理?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/11 11:59
紅沖之前的之前的分錄不變,金額是負數。然后再做發(fā)票的。
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2022 10/11 12:00
借:-工程施工 貸:-應收賬款-暫估
這樣可以不?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/11 12:00
可以的,可以這么做的。
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2022 10/11 12:01
好的,謝謝哈。那差異部分其實也無法做到正確的歸屬期了哈。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/11 12:04
對的是的,你暫估的不正,正確的話,你后期再調整只能屬于當月。
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2022 10/11 12:04
好的,謝謝。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/11 12:05
不用客氣
工作愉快
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