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老師,請問下醫(yī)院購買設(shè)備收到財政撥款20萬,這個賬務(wù)處理怎么做?還有計提折舊賬務(wù)處理。

84785025| 提問時間:2020 07/15 15:58
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Muriel老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學(xué),你好。 公立醫(yī)院購入固定資產(chǎn)賬務(wù)處理 1. 收到或新增工程時 借: 固定資產(chǎn) 或在建工程 貸:待沖基金 2. 以財政資金支付購買設(shè)備 借:財政項目補助支出 貸: 零余額賬戶用款額度 3.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本期結(jié)余 貸 :財政項目補助支出 新增設(shè)備當(dāng)月不計提折舊,次月計提折舊 計提固定資產(chǎn)折舊時相對應(yīng)確認(rèn)收入: 借:管理費用等; 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
2020 07/15 16:45
84785025
2020 07/15 16:47
老師,新制度沒得待沖基金這個科目
84785025
2020 07/15 16:49
之前是這樣做的,現(xiàn)在新制度不曉得怎么做。遞延收益科目也沒有
Muriel老師
2020 07/15 17:11
同學(xué)。你好。 借:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本(醫(yī)療用固定資產(chǎn)) 管理費用 貸:累計折舊
84785025
2020 07/15 17:16
計提折舊時要提現(xiàn)這個財政支出嗎?
Muriel老師
2020 07/15 17:18
同學(xué),你好。 收到財政撥款時: 借:零余額賬戶用款額度 貸:財政補助收入 該科目核算實行國庫集中支付的醫(yī)院根據(jù)財政部門批復(fù)的用款計劃收到的零余額賬戶用款額度。 支用零余額賬戶用款額度時,按照支付金額, 借:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本或者財政項目補助支出等科目 貸:零余額賬戶用款額度 對于支用額度為購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)或購買藥品等庫存物資發(fā)生的支出, 借:在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、庫存物資等科目 貸:待沖基金——待沖財政基金
Muriel老師
2020 07/15 17:22
同學(xué),你好。 累計折舊按照所對應(yīng)固定資產(chǎn)的類別及項目設(shè)置明細(xì)賬,進(jìn)行明細(xì)核算。醫(yī)院原則上應(yīng)當(dāng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì),采用年限平均法或工作量法計提折舊。折舊方法一經(jīng)確定,不得隨意變更。確需采用其他折舊方法的,應(yīng)按規(guī)定報經(jīng)審批,并在會計報表附注中予以說明。醫(yī)院計提固定資產(chǎn)折舊不考慮預(yù)計凈殘值。醫(yī)院一般應(yīng)當(dāng)按月提取折舊,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不提折舊,從下月起計提折舊;當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月照提折舊,從下月起不提折舊。固定資產(chǎn)提足折舊后,無論能否繼續(xù)使用,均不再提取折舊;提前報廢的固定資產(chǎn),也不再補提折舊。 計提融資租入固定資產(chǎn)折舊時,應(yīng)當(dāng)采用與自有固定資產(chǎn)相一致的折舊政策。能夠合理確定租賃期屆滿時將會取得租入固定資產(chǎn)所有權(quán)的,應(yīng)當(dāng)在租入固定資產(chǎn)尚可使用年限內(nèi)計提折舊;無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租入固定資產(chǎn)所有權(quán)的,應(yīng)當(dāng)在租賃期與租入固定資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間內(nèi)計提折舊。固定資產(chǎn)發(fā)生更新改造等后續(xù)支出而延長其使用年限的,應(yīng)當(dāng)按照更新改造后重新確定的固定資產(chǎn)的成本以及重新確定的折舊年限,重新計算折舊額。 按月提取固定資產(chǎn)折舊時,按照財政補助、科教項目資金形成的金額部分, 借:待沖基金科目,按照應(yīng)提折舊額中的其余金額部分 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 醫(yī)療及其輔助活動用固定資產(chǎn)]、 管理費用 [行政及后勤管理部門用固定資產(chǎn)]、 其他支出 [經(jīng)營出租用固定資產(chǎn)]等科目,按照應(yīng)計提的折舊額, 貸:累計折舊 對于具有多種用途、混合使用的房屋等固定資產(chǎn),其應(yīng)提的折舊額應(yīng)采用合理的方法分?jǐn)傆嬋胗嘘P(guān)科目。
84785025
2020 07/15 17:24
不過現(xiàn)在執(zhí)行新制度沒得待沖基金科目。收到時借:銀行存款 貸:財政撥款收入 設(shè)備進(jìn)賬時,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 這是我現(xiàn)在做的,后面這個支出不知道怎么處理
84785025
2020 07/15 17:26
新制度之前計提折舊是這樣做的,現(xiàn)在不曉得怎么做,沒有待沖基金這個科目了
Muriel老師
2020 07/15 17:29
同學(xué),你好,請參考我的截圖,若有不明白的,在一起探討
84785025
2020 07/16 10:53
老師你好!昨天問了新制度下醫(yī)院用財政基金購買設(shè)備的賬務(wù)處理問題。收到財政基金時,借:銀行存款 貸:財政撥款收入 同時再做個分錄,借:財政賬目支出 貸:累計盈余-財政項目盈余 計提折舊時,借:累計盈余 (財政撥款部分) 業(yè)務(wù)活動費用 貸:累計折舊 老師,這樣哪些地方有問題?
Muriel老師
2020 07/16 11:04
同學(xué),你好,我昨天查了一下新醫(yī)院會計制度準(zhǔn)則。我截圖給你,具體你參考一下
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