問題已解決

老師:季報時,只有專票不含稅收入54455.45,填增值稅申報表的第2列自動帶出3%的稅額1633.66,再第18列填入2%的減征稅額1089.11。然后在《減免稅申報明細表》里的本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額里填列2%的減征稅額1089.11。申報后出現(xiàn):這個提示,是哪里填的不對?

84785044| 提問時間:2020 07/14 22:19
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,增值稅減免明細表實際抵減金額填了嗎
2020 07/14 22:40
路老師
2020 07/14 22:40
你主表和附表拍了看一下
84785044
2020 07/14 22:54
老師,我知道問題了。還有其他問題,2.97萬專票收入,2.47萬普票收入。按1%征收率,改怎么填列增值稅申報表?
路老師
2020 07/14 23:26
如果沒有超過30萬,專票不含稅銷售額填在第一第二欄,普票不含稅銷售額填在第九第十欄,第16欄應納稅額減免填專票不含稅銷售額的2%,另外附表 增值稅減免明細表也填同樣的數(shù)字
84785044
2020 07/14 23:45
謝謝老師
路老師
2020 07/15 06:32
不用謝,祝工作順利
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