問(wèn)題已解決

現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,公司是盈利的,彌補(bǔ)了以前年度虧損后還需要交300元的企業(yè)所得稅,做賬的時(shí)候光計(jì)提300的所得稅嗎?彌補(bǔ)以前年度虧損怎么做賬呢?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/09 11:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 做賬的時(shí)候光計(jì)提300的所得稅 彌補(bǔ)以前年度虧損不需要做賬務(wù)處理
2020 07/09 11:15
84785010
2020 07/09 11:18
老師,那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候的實(shí)際利潤(rùn)額,就和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了,有影響嗎
bamboo老師
2020 07/09 11:20
這個(gè)不一致沒(méi)有影響的
84785010
2020 07/09 11:21
好的,謝謝您
bamboo老師
2020 07/09 11:51
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