問題已解決

老師你好,對方公司欠我們款項。他們把固定資產(chǎn)變賣給我們來抵欠款。雙方單位分別怎么做分錄?雙方都為一般納稅人

84785016| 提問時間:2020 07/09 10:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 對方固定資產(chǎn)是否有開票給你們 開的專票還是普票
2020 07/09 11:11
84785016
2020 07/09 11:13
有,對方開的專票
meizi老師
2020 07/09 11:21
你好 那你就做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅貸應(yīng)收賬款
84785016
2020 07/09 11:37
這是對方公司的分錄還是我們公司分錄?
meizi老師
2020 07/09 11:42
你好 你公司的分錄: 你的貨款 對方用固定資產(chǎn)來抵減
84785016
2020 07/09 11:45
我們需要交稅嗎
84785016
2020 07/09 11:48
剛才發(fā)錯了,我公司分錄:借固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅貸應(yīng)收賬款 對方分錄:借應(yīng)收,貸主營收入,稅費。老師是這樣的嗎??
meizi老師
2020 07/09 11:57
你好 你們 銷售出去需要交納增值稅附加稅等的。 對方變賣固定資產(chǎn)是要繳納增值稅稅費等的。 是的
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