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建筑公司,別人**我公司,財(cái)務(wù)處理分錄怎么做?

84784956| 提問時間:2020 07/08 16:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,你就做成你自己的工程,**方給你提供發(fā)票你做成本和進(jìn)項(xiàng),
2020 07/08 17:06
84784956
2020 07/08 17:10
收到甲方100萬,他們提供了95萬成本票,其中5萬是他們自己付的現(xiàn)金,90萬是我們用100萬付的,該怎么記分錄呢?需要給他們掛賬嗎?
樸老師
2020 07/08 17:20
90萬是我們用100萬付的什么意思
84784956
2020 07/08 17:28
是的,90萬用甲方給的100付款。
樸老師
2020 07/08 17:38
你的意思是你留了10萬的稅費(fèi)和管理費(fèi)吧
84784956
2020 07/09 09:21
留的稅款和管理費(fèi),用我們自己的成本票抵,這個沒問題。我的意思是:收入100萬的分錄計(jì)入銀行存款主營業(yè)務(wù)收入。那么成本借方工程施工95萬,貸方銀行存款90萬,還有5萬對方自己現(xiàn)金付款的,我怎么記賬?
樸老師
2020 07/09 09:29
借工程施工貸銀行存款90貸現(xiàn)金5萬
84784956
2020 07/09 09:30
可是5萬是**我們的人付的,我們沒付啊,貸方現(xiàn)金的話,我們賬不平啊
樸老師
2020 07/09 09:41
這個五萬你不給他們了嗎?不給了直接放進(jìn)私戶里五萬,平帳就可以
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