問(wèn)題已解決

請(qǐng)開(kāi)的增值稅普通票原來(lái)按3%的,現(xiàn)在是1%來(lái)計(jì)算稅的(開(kāi)票),但是增值稅申報(bào)表上還是按3%來(lái)算稅額,需改回按1%來(lái)算稅額嗎?表上的168.3要成56.1嗎?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/05 17:33
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,在16欄減免稅里填寫(xiě)2%的稅額減免,
2020 07/05 17:37
84785011
2020 07/05 17:40
本季度填錯(cuò)了這個(gè),未填減負(fù)的,還是按3%,但本季度未到起征點(diǎn),不用交稅,那該怎么辦?
莊老師
2020 07/05 17:44
本季度未超過(guò)30萬(wàn)元,直接在第9欄小微企業(yè)免征欄填寫(xiě),
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