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小規(guī)模企業(yè),報(bào)增值稅表時(shí),本期免稅額為什么是用3%計(jì)算而不是1%算

84784988| 提問時(shí)間:2023 10/20 18:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 根據(jù)2019年13號(hào)公告政策規(guī)定2小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元 (以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅。 例如納稅人2020年一季度不含稅銷售收入為25萬元, 未超過30萬元,符合政策規(guī)定,可以享受免征增值稅優(yōu)惠政策。 需要注意的是,計(jì)算小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)應(yīng)的小微免稅額時(shí)仍應(yīng)按照3%征收率計(jì)算。 因此,該納稅人本期小微企業(yè)免稅銷售額為250000元,小微免稅額=250000x3%= 7500 (元)。
2023 10/20 18:59
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