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老師,以前年度損益調(diào)整科目是這樣的嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費-銷項稅額 130 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:利潤分配-未分配利潤 1130 貸:以前年度損益調(diào)整 1130 增值稅申報時,當(dāng)期有留抵稅額,可以沖減這部分的銷項稅吧?

84784972| 提問時間:2020 06/11 11:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不是,以前年度損益調(diào)整,代替去年的主營業(yè)務(wù)收入,或者是成本和費用,借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整,銷項稅額,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
2020 06/11 11:33
84784972
2020 06/11 11:36
是的是的,有收入,最終會導(dǎo)致未分配利潤增加,應(yīng)該遵循這個邏輯。那我當(dāng)月有留抵可以抵扣這部分的銷項稅嗎?
84784972
2020 06/11 11:50
老師,我采用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,它不能增加“以前年度損益調(diào)整”這個科目 ,可以用什么科目替代不
maize老師
2020 06/11 12:01
那我當(dāng)月有留抵可以抵扣這部分的銷項稅嗎? 可以,那你這個直接做借應(yīng)收貸未分配利潤 銷項稅額
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