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老師,以前年度損益調(diào)整科目是這樣的嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 130 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1130 貸:以前年度損益調(diào)整 1130 增值稅申報(bào)時(shí),當(dāng)期有留抵稅額,可以沖減這部分的銷項(xiàng)稅吧?

84784972| 提問時(shí)間:2020 06/11 11:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不是,以前年度損益調(diào)整,代替去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,或者是成本和費(fèi)用,借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整,銷項(xiàng)稅額,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
2020 06/11 11:33
84784972
2020 06/11 11:36
是的是的,有收入,最終會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)增加,應(yīng)該遵循這個(gè)邏輯。那我當(dāng)月有留抵可以抵扣這部分的銷項(xiàng)稅嗎?
84784972
2020 06/11 11:50
老師,我采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,它不能增加“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目 ,可以用什么科目替代不
maize老師
2020 06/11 12:01
那我當(dāng)月有留抵可以抵扣這部分的銷項(xiàng)稅嗎? 可以,那你這個(gè)直接做借應(yīng)收貸未分配利潤(rùn) 銷項(xiàng)稅額
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