問(wèn)題已解決

調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/10 12:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 跨年需要做這個(gè)才對(duì)
2020 06/10 12:32
84785019
2020 06/10 12:33
跨年已經(jīng)匯算清繳了也要用以前年度損益調(diào)整?
maize老師
2020 06/10 12:47
這個(gè)跨年了不能影響本年的利潤(rùn),這個(gè),
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