問題已解決
本月采購商品,貨到了,款已付,但發(fā)票下月到,那本月和下月怎么做分錄
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速問速答同學,你好
先暫估入帳
借:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(進項)
貸:銀行存款
實際收到發(fā)票時:(用紅字沖銷)
借:銀行存款
貸:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(進項)
再按實際發(fā)票上的金額
借:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(進項)
貸:銀行存款
2020 06/10 10:31
小菲老師
2020 06/10 10:31
本月先暫估入賬,下月收到發(fā)票后,先將暫估入賬分錄紅字沖銷,再根據(jù)發(fā)票重做會計分錄,并在記賬憑證摘要欄說明。
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