問題已解決

請問老師貨物已到,款項(xiàng)也已付,發(fā)票下月才到,本月和下月的分錄怎么做呢?謝謝

84785033| 提問時(shí)間:2019 12/26 16:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 本月 借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 下月 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2019 12/26 16:10
84785033
2019 12/26 16:20
老師您好,因?yàn)槭枪こ涛镔Y,能不能這樣操作呢? 本月:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 下月: 借:工程施工-材料費(fèi) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
bamboo老師
2019 12/26 16:22
您這個(gè)月收到了 按理應(yīng)該先暫估入賬的 如果是工程物資 那您這樣寫也可以
84785033
2019 12/26 16:26
好的 謝謝老師
bamboo老師
2019 12/26 16:27
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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