問(wèn)題已解決

以前年度原材料暫估入賬,已收貨,已付款,現(xiàn)在已經(jīng)確定無(wú)法取得發(fā)票的,在賬務(wù)上要怎么處理?供應(yīng)商的應(yīng)付帳款還是在借方,這個(gè)往來(lái)帳如何做平

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/09 15:33
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莊老師
金牌答疑老師
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你好,這個(gè)只能按收貨單作為依據(jù),已付款,借應(yīng)付賬款--暫估價(jià),貸應(yīng)付賬款,
2020 06/09 15:37
84785025
2020 06/10 14:25
借應(yīng)付賬款--暫估價(jià),那這個(gè)我不是一直帳面上存在了嗎?
莊老師
2020 06/10 15:20
你好,你之前在貸方有做過(guò),以前年度原材料暫估入賬,已收貨,已付款
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