問題已解決
老師,去年三月份取得專票認證了在報稅的時候抵扣了,但是做賬未記入進項稅,全額做的管理費用,5月份的時候發(fā)現(xiàn)了進項稅有問題,但是當時的那個稅額差額就做到了盤盈收益,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,也跨年了,該怎么辦???還需要調(diào)整么?
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速問速答借進項稅額 貸年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
2020 06/03 10:57
84784950
2020 06/03 10:58
現(xiàn)在以前年度損益都沒有這個科目了啊
maize老師
2020 06/03 11:06
有,你賬上沒有就做借進項稅額 貸利潤分配未分配利潤
84784950
2020 06/03 11:13
沒有了,老師,小企業(yè)會計準則現(xiàn)在沒有了
84784950
2020 06/03 11:14
那我當時走的那個盤盈收益呢?
maize老師
2020 06/03 11:22
借進項稅額 貸利潤分配未分配利潤
maize老師
2020 06/03 11:22
你之前盤盈收益 做啥這個,你這個沖掉,
84784950
2020 06/03 11:24
也是貸利潤分配 未分配利潤唄?
maize老師
2020 06/03 11:34
是的,也是沖掉你之前做 你要是做營業(yè)外收入,那這個也是借利潤分配 未分配利潤 做分錄的時候摘要寫清楚,那這個是抵減了,最后
maize老師
2020 06/03 11:35
借進項稅額 貸年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 這個摘要寫之前做費用進項稅額認證
maize老師
2020 06/03 11:35
借利潤分配 未分配利潤 摘要寫進項稅額做盤盈沖掉,
84784950
2020 06/03 11:39
老師 你說我要是不調(diào)整有沒有啥影響 56.6塊錢
maize老師
2020 06/03 11:49
是的額,你不做也不影響這個,你之前那個做收益,之前做費用抵減了,利潤 不變
84784950
2020 06/03 12:00
就是我要是不調(diào)整可不可以呢?就當沒發(fā)現(xiàn)這個事,
maize老師
2020 06/03 12:19
可以,不過這個表示下做下比較好,
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