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請問,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表要怎么填寫

84784983| 提問時間:2020 05/26 09:07
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個表格是填完其他表格自動計算的,無需人工填寫。
2020 05/26 09:08
84784983
2020 05/26 09:13
老師,你好!是填寫申報表A類那個表嗎?還有一個減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表也是自動嗎?
小林老師
2020 05/26 09:45
您好,您后寫的兩個表需要手工填寫。
84784983
2020 05/26 09:47
老師,你好!申報表A類表能不能0申報,之前季度都是0申報
小林老師
2020 05/26 09:52
您好,最好按真實(shí)填寫。
84784983
2020 05/26 09:57
老師沒有生產(chǎn)沒有收入,就支出和費(fèi)用,這樣利潤總額是負(fù)數(shù)可不可以0申報
小林老師
2020 05/26 10:35
您好,那您可以按支出和費(fèi)用的金額填報,形成未彌補(bǔ)虧損。
84784983
2020 05/26 14:16
老師,你好!這樣是不是就填管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用的數(shù)據(jù),那是一年的發(fā)生額還是累計數(shù)
小林老師
2020 05/26 15:10
您好,是的,只填管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用。一年的發(fā)生數(shù)與累計數(shù)應(yīng)當(dāng)是相同的。
84784983
2020 05/26 15:12
累計數(shù)不是應(yīng)該是從開始,比如已經(jīng)三年了,這三年的合計數(shù)還是就一年的合計數(shù)
小林老師
2020 05/26 15:23
您好,企業(yè)所得稅匯算清繳是當(dāng)年的金額,與以前年度無關(guān)。
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