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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)明細(xì)表 連續(xù)虧損沒(méi)有什么彌補(bǔ)的還用填寫(xiě)嗎
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速問(wèn)速答你好,需要填寫(xiě),需要把虧損金額結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度彌補(bǔ)
2019 05/14 15:56
84785011
2019 05/14 16:22
如果是虧損填寫(xiě)正數(shù)嗎 還是填寫(xiě)負(fù)數(shù)
鄒老師
2019 05/14 16:27
你好,應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)的虧損是正數(shù)
84785011
2019 05/15 13:56
我想問(wèn)我們公司和別的公司合作辦演唱會(huì),然后我們公司向外面的人找投資,這些錢(qián)打入公司賬戶(hù),再?gòu)奈覀児敬虻搅硪粋€(gè)合作的公司,這些過(guò)程怎么做賬呢,還有要交什么稅嗎
然后后期賺錢(qián)了,從合作的公司打錢(qián)回我們對(duì)公賬戶(hù)又怎么做賬呢,還有稅這些
鄒老師
2019 05/15 14:11
你好,你公司是代收代付,還是先做收到投資,然后對(duì)外投資?
如果是投資后期賺錢(qián)了,借;銀行存款,貸;投資收益
需要繳納增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅
84785011
2019 05/15 14:22
我們公司和其他公司合作,然后賺錢(qián)收回款以后我們公司要交企業(yè)所得稅,增值稅要交嗎?交完所有稅以后,我們分紅給個(gè)人,個(gè)人還要交個(gè)稅是嗎
鄒老師
2019 05/15 14:25
你好,公司賺的錢(qián)需要繳納增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅
分紅給股東,股東需要繳納個(gè)人所得稅
84785011
2019 05/15 14:26
投資的那些人都不是股東
鄒老師
2019 05/15 14:26
你好,只有股東才有資格給公司投資的
84785011
2019 05/15 14:44
那這個(gè)是和我們合作的公司幫交還是我們自己交,因?yàn)槲覀児景彦X(qián)打給他們運(yùn)作了
鄒老師
2019 05/15 14:47
你好,你單位在支付分紅的時(shí)候扣繳
84785011
2019 05/15 14:49
增值稅呢?
鄒老師
2019 05/15 14:52
你好,增值稅是你單位實(shí)現(xiàn)投資收益的時(shí)候申報(bào)繳納的
84785011
2019 05/15 14:56
嗯,那這個(gè)增值稅的根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)算出來(lái)的 根據(jù)我們賺的錢(qián)那部分嗎 要開(kāi)票嗎
鄒老師
2019 05/15 14:57
你好,是賺錢(qián)部分的不含稅金額*稅率
這個(gè)通常是不需要開(kāi)具發(fā)票的
84785011
2019 05/15 15:02
企業(yè)所得稅是在扣除繳納增值稅后計(jì)算是嗎? 印花稅是簽訂合同要交嗎?還是什么要交?
鄒老師
2019 05/15 15:03
你好,企業(yè)所得稅計(jì)算不需要考慮增值稅,因?yàn)樵鲋刀愂遣挥绊懤麧?rùn)的
印花稅是發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為需要 繳納,比如簽訂合同
84785011
2019 05/15 15:07
那這樣的話(huà),我們是分紅后,繳納個(gè)人所得稅以后才交企業(yè)所得稅嗎 我們分紅是在10月份這樣,而企業(yè)所得稅是明年才匯算清繳
鄒老師
2019 05/15 15:08
你好,先繳納企業(yè)所得稅,然后分紅,分紅給個(gè)人,個(gè)人繳納股息紅利個(gè)人所得稅
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