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本月沒有成本發(fā)票,做收入時如何結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784986| 提問時間:2020 05/20 16:00
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你這個有實際這個銷售嗎,這個暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,借庫存商品 貸應付賬款 暫估款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020 05/20 16:02
84784986
2020 05/20 16:03
分錄怎么做呢?老師
84784986
2020 05/20 16:05
我們不是買的商品,是承包的種苗木,我直接在做收入時做的暫估成本可以嗎?
maize老師
2020 05/20 16:14
可以先根據(jù)白條這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應付賬款,
84784986
2020 05/20 16:16
后面承接方把票開來了,我又如何做分錄呢?
maize老師
2020 05/20 16:22
沒有差額貼后面,有就做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù),之后按發(fā)票做
84784986
2020 05/20 16:24
沒有差額怎么做呢?沒看懂
maize老師
2020 05/20 16:36
沒有差額發(fā)票貼這個借主營業(yè)務(wù)成本 貸應付賬款,假設(shè)做4月賬這個貼4月這個憑證 后面
84784986
2020 05/20 16:39
明白了,謝謝,老師
maize老師
2020 05/20 16:42
好的,我先回復別的學員了
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