問題已解決

老師,請(qǐng)問,彌補(bǔ)年度虧損表上面出現(xiàn)的當(dāng)年虧損額與利潤(rùn)表年報(bào)上面的利潤(rùn)總額不一樣,正常嗎,差得數(shù)額是業(yè)務(wù)招待費(fèi)里的調(diào)增金額

84785028| 提問時(shí)間:2020 05/18 16:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正常的 稅法上的虧損=會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2020 05/18 16:54
84785028
2020 05/18 16:55
一般情況下納稅調(diào)減是什么情況下需要調(diào)減
鄒老師
2020 05/18 16:58
你好,比如國(guó)債利息收入,會(huì)計(jì)上計(jì)入利潤(rùn),而稅法規(guī)定是免稅收入,所以需要做納稅調(diào)減處理
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