當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
老師,接過(guò)來(lái)外賬怎么建賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好 需要按你外賬的截止某月的期末余額來(lái)建賬 作為你現(xiàn)在建賬的期初數(shù)據(jù)的
2020 05/13 17:37
84785045
2020 05/13 17:38
那我報(bào)表不就和申報(bào)的不一致了嗎
meizi老師
2020 05/13 17:45
你好 你外賬之前不是都是按賬上來(lái)報(bào)的 。 你只是接著做賬 不影響你申報(bào)不一致的
84785045
2020 05/13 17:46
比如我5月接過(guò)來(lái),那我起初數(shù)是4月底的數(shù)嗎
84785045
2020 05/13 17:48
這樣的話(huà)我的期初數(shù)就不是19年末的吧
meizi老師
2020 05/13 17:56
你好 嗯是的 如果你想期初是19年的 那么你就要按19.12月末的數(shù)據(jù)來(lái)建賬2020.1月期初 這樣來(lái) 其實(shí)這樣也好 因?yàn)槊磕甓际前茨瓿踅ㄙ~
84785045
2020 05/13 18:00
我按19年末建賬,是不是要把前4個(gè)月的憑證錄進(jìn)去
meizi老師
2020 05/13 18:05
嗯是的 就需要補(bǔ)做1-4月的賬 然后 結(jié)賬開(kāi)始做現(xiàn)在5月的
閱讀 1795