問(wèn)題已解決

老師好,我接手一家單位,他之前會(huì)計(jì)做金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)是支付時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時(shí):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對(duì)嗎?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/11 12:06
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,貸方營(yíng)業(yè)外收入的,可以貸管理費(fèi)用吧
2020 05/11 12:07
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