问题已解决
老師,稅控設(shè)備減免稅款,一般納稅人享受時做分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用,是吧,這個減免稅款的科目什么時間轉(zhuǎn)平呢,是次月交稅時做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)該在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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你好,
開票稅控盤抵扣分錄,
收到稅盤發(fā)票并付款的時候,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),
貸:銀行存款,
抵扣增值稅的時候,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022 01/22 14:37
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84785008 
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2022 01/22 14:42
前面這兩筆知道,后面減免額里有余額了,這個什么時間結(jié)轉(zhuǎn)掉呢
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小小霞老師 
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2022 01/22 16:02
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅??貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
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2022 01/22 17:07
是在當(dāng)月做這筆分錄,還是次月交稅時再做呢
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小小霞老師 
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2022 01/22 17:10
你好,是次月交稅時做分錄
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