問(wèn)題已解決

1、暫估入庫(kù)時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷(xiāo): 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 老師如果收不到發(fā)票怎么辦呢?會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/29 14:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
賬不調(diào),直接匯算清繳調(diào)增就行了
2020 04/29 14:45
84784947
2020 04/29 14:47
暫估入庫(kù)時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 就一直這個(gè)分錄暫估掛著?
樸老師
2020 04/29 15:01
收到發(fā)票的時(shí)候紅沖暫估的
84784947
2020 04/29 15:42
如果一直沒(méi)有票呢
樸老師
2020 04/29 15:52
調(diào)增,匯算清繳需要調(diào)增
84784947
2020 04/29 15:55
賬務(wù)處理呢!還是暫估一直掛著?
樸老師
2020 04/29 16:16
嗯,一直掛著,不用管
84784947
2020 04/29 16:28
然后到匯算清繳的時(shí)候在哪里調(diào)整?怎么調(diào)整?
樸老師
2020 04/29 16:34
成本扣除那個(gè)表對(duì)應(yīng)欄調(diào)增
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