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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票,是預(yù)估收入好,還是直接沖減之前的好?
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你好,你這個(gè)是具體的什么業(yè)務(wù)?
2020 04/29 09:31
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2020 04/29 09:34
就是對方?jīng)]入賬也沒有抵扣 把發(fā)票退回來了 我們3月份開的發(fā)票,這個(gè)月開的紅字發(fā)票 一共175000
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/29 09:34
直接沖減之前的,如果你們沒有新開發(fā)票,先不要做收入了。
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2020 04/29 09:34
就是對方?jīng)]入賬也沒有抵扣 把發(fā)票退回來了 我們3月份開的發(fā)票,這個(gè)月開的紅字發(fā)票 一共175000,上個(gè)月我們銷貨方已經(jīng)記賬了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/29 09:36
紅沖你的收入,然后紅沖成本。
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2020 04/29 09:44
老師紅沖以后不需要再寫未開票收入啥的嗎
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2020 04/29 09:45
在做賬一樣的
就是預(yù)估收入
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/29 09:49
你好不建議你再做無票收入,以后你給他開了發(fā)票,直接做發(fā)票的就可以。
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2020 04/29 09:53
那稅務(wù)局問起來就是退貨是吧
我們的情況是嫌我們開票數(shù)額大 讓1萬兩萬的開
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/29 09:58
你這個(gè)貨物實(shí)際銷售出去了嗎?以后需要開銷售發(fā)票嗎?
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2020 04/29 10:02
實(shí)際銷售出去了,以后需要開發(fā)票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/29 10:06
那你做一個(gè)借發(fā)出商品貸庫存商品的分錄。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/29 10:07
以后開了發(fā)票確認(rèn)收入。
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2020 04/29 10:09
嗯嗯 好的 老師 您能給我寫個(gè)完整的賬務(wù)處理分錄嗎? 報(bào)稅需要怎么填寫紅字發(fā)票 ,做完紅沖分錄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/29 10:12
收入是什么時(shí)間確認(rèn)的?
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2020 04/29 10:14
3月份確認(rèn)的
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2020 04/29 10:17
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),
借發(fā)出商品貸庫存商品。
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2020 04/29 10:21
哦 老師 3月份確認(rèn)的收入這樣賬務(wù)處理就行是吧
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2020 04/29 10:22
哦 老師 3月份確認(rèn)的收入這樣賬務(wù)處理就行是吧?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),
借發(fā)出商品貸庫存商品
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2020 04/29 10:26
你好,是的,
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