問題已解決
請問老師,去年報企業(yè)所得稅的時候可以彌補(bǔ)以前年度虧損,于是去年一直都沒有預(yù)繳過企業(yè)所得稅。剛剛報今年第一季度企業(yè)所得稅季報,發(fā)現(xiàn)不能彌補(bǔ)虧損了,是什么原因呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你們沒有匯算清交吧。
2020 04/24 10:14
84785022
2020 04/24 10:15
還沒有做19年的匯算清繳
郭老師
2020 04/24 10:17
那就是沒有匯算清繳不允許彌補(bǔ)虧損的。
84785022
2020 04/24 10:19
但是有個小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠誒,不知道是怎么算的,但是有自動出來的減免額
郭老師
2020 04/24 10:21
利潤100萬以內(nèi)的,用實際利潤乘以20%。
84785022
2020 04/24 10:26
那我這個季報只能先按照這個去報,然后預(yù)繳企業(yè)所得稅款對么?等我匯算清繳以后就可以繼續(xù)彌補(bǔ)虧損了嗎老師?
郭老師
2020 04/24 10:28
你好,你可以暫估,費(fèi)用也可以,這個月先交上。
84785022
2020 04/24 10:36
??是說可以暫估費(fèi)用么?然后后期來票了再沖掉暫估,用費(fèi)用發(fā)票重新入賬,這樣就可以不用交企業(yè)所得稅了對么?
郭老師
2020 04/24 10:39
你好是的,可以這么理解。
84785022
2020 04/24 10:42
那這樣會有什么風(fēng)險么?還有老師,我一直都有個疑問,就是每個月的這些費(fèi)用發(fā)票,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi),油費(fèi),還有差旅費(fèi)啊辦公費(fèi)等等的,如果金額過大會有什么問題么?比如一個月收到了幾萬塊錢的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票或者油票,我可以都入賬進(jìn)去么?
郭老師
2020 04/24 10:47
只要匯算清交,你沒有多抵扣就可以。
郭老師
2020 04/24 10:47
單位有車的油費(fèi)可以做,實際業(yè)務(wù)的都可以做。
84785022
2020 04/24 10:49
就是因為老板拿來的票有些不是實際業(yè)務(wù),有些還跟公司業(yè)務(wù)無關(guān)的,然后要我入賬進(jìn)去做費(fèi)用。。。
84785022
2020 04/24 10:50
請問老師,怎么把控這個不多抵扣的金額呢?有什么方法么?求老師指教一下,謝謝
郭老師
2020 04/24 10:53
比如你1萬的收入,你能做9000的加油費(fèi)嗎
做一千就很多了
84785022
2020 04/24 11:07
就是把控不到這個比例,老師我怎么把控這個比例呢?各項費(fèi)用,老板他動不動就讓別人弄幾萬的餐飲發(fā)票或者運(yùn)費(fèi)發(fā)票過來入賬誒,我就有點懵逼
郭老師
2020 04/24 11:08
沒有具體的比例。
84785022
2020 04/24 11:11
就是我怎么樣不去讓這些費(fèi)用超標(biāo)呢?這樣大金額的入費(fèi)用肯定是早晚會出問題的
郭老師
2020 04/24 11:16
這種你自己把握吧
你收入多少
84785022
2020 04/24 11:18
營業(yè)收入嗎?這個月有兩百多萬,銷售費(fèi)用就運(yùn)費(fèi)五十多萬,管理費(fèi)用接近4萬了
郭老師
2020 04/24 11:22
那你的餐飲可以做兩萬福利費(fèi)
閱讀 796