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老師 我們是**方 前期未撥付工程款 現(xiàn)支付材料款由投資人(2公司合伙施工,前期有投入資金)轉(zhuǎn)給**公司然后支付材料款 一般操作-開票不付款 借:成本-自購材料 貸:應(yīng)付賬款 支付款項時 借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在老總說我表達(dá)不明確 要做個過度科目 一是應(yīng)收**公司 二是應(yīng)付投資人 后期工程款回來后就來消減這兩個科目后該進(jìn)成本進(jìn)成本剩余的錢再支付其他材料款 這應(yīng)該怎么來做過度科目呢
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應(yīng)付賬款,你用個明細(xì)科目,用這企業(yè)的名稱 做明細(xì)科目處理。
2020 04/20 16:39
84784971
2020 04/20 16:55
投資人投的錢 我做的實收資本 我咋子做那個收**公司錢和付投資人錢 如果我把投資人的錢做入其他應(yīng)付 我方轉(zhuǎn)給**公司的錢做入其他應(yīng)收 我又怎么消我掛賬的材料科目呢??
陳詩晗老師
2020 04/20 17:15
什么意思。
投資人的錢你是走實收資本,你是什么意思,要做其他應(yīng)付款。
你投資和** 是兩回事,投資是公司成立 的資本金,
** 經(jīng)營過程 中的事情
84784971
2020 04/20 17:29
意思是因為我是**形式 所以投資錢不能做實收資本 只有是自己企業(yè)的投資金才能算是資本??
那現(xiàn)在投資人投款 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-投資人
收到材料票 借:施工成本-材料 貸:應(yīng)付賬款-單位
付給**公司 借:其他應(yīng)收款-**公司 貸:現(xiàn)金
**公司付款我還要做賬嗎?? 還有那個我怎么消收到票時應(yīng)付單位那個錢呢??
陳詩晗老師
2020 04/20 17:37
你的意思,就是說人家**你企業(yè),打了錢給你,你扣了相關(guān)費用要支付給他?
** 的處理是,人家**你,你要幫他開票,那么這是你的收入,然后你扣了相關(guān)費用,你要支付給他,讓他開票給你,作為你的成本處理。差額是你的利潤。
84784971
2020 04/20 19:34
不是,,是我們公司**別人,,簡單點就是我們墊付的材料款怎么做分錄才能看出**公司欠我們多少錢
84784971
2020 04/20 19:37
我意思那個**公司轉(zhuǎn)給材料公司的賬怎么做,,我不能把其他應(yīng)收賬款做平,,這樣看不出**公司欠我們多少錢,,還有你看我做的分錄沒有,,**公司給我付款給材料公司了,,難道我不平應(yīng)付賬款-材料公司的賬嗎?
陳詩晗老師
2020 04/20 19:40
你這分錄根本就不是**的處理,也不是準(zhǔn)則和稅法上認(rèn)可的分錄。
不明白為什么你要這樣處理有什么意義,你如果要體現(xiàn)材料這邊有多少,你直接看你的工程結(jié)算-工程施工不就可以了
84784971
2020 04/20 19:41
那現(xiàn)在投資人投款 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-投資人
收到材料票 借:施工成本-材料 貸:應(yīng)付賬款-單位
付給**公司 借:其他應(yīng)收款-**公司 貸:現(xiàn)金
**公司付給材料單位 借:應(yīng)付賬款-單位 貸:其他應(yīng)收款-**公司 這樣我就把其他應(yīng)收款做平了,看不到應(yīng)收**公司好多錢了,,最終目的我是要看到**欠我們好多錢,,
陳詩晗老師
2020 04/20 19:45
**公司怎么會欠你錢呢
我沒明白。
** 人家只是借用你的資質(zhì),他要給你管理費。
84784971
2020 04/20 19:45
我們老總要求的,,要求我做個過度科目,,,要看的出應(yīng)收**公司好多錢,,應(yīng)付投資人好多錢,,然而這個錢就是我轉(zhuǎn)給**公司,**公司再付材料款那筆錢,,
84784971
2020 04/20 19:47
是我公司**別個,,
84784971
2020 04/20 19:48
工程款前期沒撥付下來,,我們自己施工墊付的錢,,不就是嗎?
陳詩晗老師
2020 04/20 19:50
原來說半 天,方向 都反了。
你**人家。
**公司欠你的錢,你是通過應(yīng)收賬款資質(zhì)公司處理。
你直接是
借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 收入等等。
你材料款欠款是
借 工程成本
貸 應(yīng)付賬款 材料商。
你支付給**人的相關(guān)費用,
借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 存款
你要看欠材料商多少直接 看應(yīng)付賬款。
你要看資質(zhì)方有多少,直接看應(yīng)收賬款。
84784971
2020 04/20 20:05
你說的這些和我上面表達(dá)的一樣,,我方墊資支付給資質(zhì)方,資質(zhì)方付給材料商的這筆賬如何做,,還是說我不用管這一步
陳詩晗老師
2020 04/20 20:11
你直接用我給你的分錄處理就可以了,你要看你還欠這個材料商多少錢,直接看你的應(yīng)付賬款。然后這個資質(zhì)方還欠你多少錢?直接看這個應(yīng)收賬款就可以了。
84784971
2020 04/20 20:18
那我用你的分錄做給你看,你看對不對
材料款欠款時
借 工程成本
貸 應(yīng)付賬款 材料商。
支付材料款時
借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 現(xiàn)金
借 應(yīng)付賬款 材料商
貸 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
這樣對嗎?
陳詩晗老師
2020 04/20 20:39
你的意思是說,你支付這個材料款,你不是直接支付給材料商,而是支付給這個資質(zhì)方的嗎?
陳詩晗老師
2020 04/20 20:39
那如果是這樣的話,你的處理就是沒問題的。
84784971
2020 04/20 20:46
對,,不是直接給材料商,,是給資質(zhì)方,,資質(zhì)方再給材料商,,
84784971
2020 04/20 20:47
但是像我這樣做的話就看不到資質(zhì)方欠我們的這筆款是不是,,
陳詩晗老師
2020 04/20 20:55
那你的處理是沒問題的呀,你也是可以通過你的往來款項就直接看到你欠某一個人多少錢的呀?
陳詩晗老師
2020 04/20 20:55
可以看出來的呀,你的應(yīng)收賬款就是資方欠你的錢呀。
陳詩晗老師
2020 04/20 20:55
即便你付的這個錢,你通過資質(zhì)方幫你支付了這個,也不會影響資質(zhì)方欠你的錢。
84784971
2020 04/20 20:56
我可不可以就這個支付時直接做
借 材料商
貸 現(xiàn)金
然后再借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 應(yīng)付賬款 墊資方
84784971
2020 04/20 21:11
支付材料款時
借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 現(xiàn)金
借 應(yīng)付賬款 材料商
貸 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
這樣做應(yīng)收借貸不是已經(jīng)平了嗎?平了以后我在總賬那些里面都沒有這個數(shù)字了啊
陳詩晗老師
2020 04/20 22:11
你這個付的錢本身就減少了你的應(yīng)付賬款呀。不用你實際的,這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)的帶一個數(shù)字進(jìn)去一看不就清楚了么。
材料款欠款時
借 工程成本
貸 應(yīng)付賬款 材料商。
支付材料款時
借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 現(xiàn)金
借 應(yīng)付賬款 材料商
貸 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
陳詩晗老師
2020 04/20 22:12
你這里本身就是一個金額呀,你把這個錢給到了這個資質(zhì)方再給材料商,同時減少這個材料方和資質(zhì)方的款項,這個是正常的
陳詩晗老師
2020 04/20 22:12
這個樣子處理之后,你本身就只是減少了你這個應(yīng)付賬款材料,發(fā)你這個資質(zhì)方根本就不發(fā)生變化。
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