問題已解決

老師你好,建筑公司19年底成本票沒開回來,暫估了80萬成本并結(jié)轉(zhuǎn)了,20年三月收到了100萬的票。我現(xiàn)在該怎么進行賬務(wù)處理呢?麻煩老師能詳細的說一下。之前暫估時分錄為:暫估工程服務(wù):借工程施工80萬 貸:應付賬款-暫估款80萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本80萬 貸:工程施工80萬

84785013| 提問時間:2020 04/16 17:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
收到發(fā)票借以前年度損益調(diào)整100貸應付賬款, 沖暫估借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整80。 結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配貸,以前年度損益調(diào)整20。 紅沖,暫估的,直接把你上面兩個分錄合并了。
2020 04/16 17:22
84785013
2020 04/16 17:38
好的,謝謝老師
郭老師
2020 04/16 17:46
不用客氣的,
84785013
2020 04/17 14:26
老師繼續(xù)請教一下,如果去年多暫估了,今年發(fā)票不夠,最后一步該怎么做分錄呢?
郭老師
2020 04/17 14:28
匯算清繳調(diào)增就可以
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