老師您好!我12月份做了成本暫估,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,1月我做了正確的分錄,可是余額表上還顯示主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方80萬(wàn)呢 我做的分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn):80萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款(暫估)80萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn) 1月沖銷:借:應(yīng)付賬款(暫估)80萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn) 做了正常分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn)
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答貸:應(yīng)付賬款 80萬(wàn)
老師為什么科目余額表上主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方還有80萬(wàn),我還差哪一步啊?謝謝老師
2016 04/06 15:10
84785008
2016 04/06 15:11
因上月結(jié)轉(zhuǎn)了成本這個(gè)月就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)了,我哪錯(cuò)了???
84785008
2016 04/07 15:18
老師!可能是我沒(méi)說(shuō)清楚吧,公司收到做工程的貨款80萬(wàn),開(kāi)出了發(fā)票80萬(wàn)含稅,但是這工程的材料款是向另2家公司進(jìn)貨的,沒(méi)有入庫(kù),還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。這2家公司也沒(méi)給開(kāi)發(fā)票給我公司,所以,我就直接做了暫估的成本,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 -暫估 次月沖銷 借應(yīng)付賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 做了正確的分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方為什么還有數(shù)字啊 不是上月結(jié)轉(zhuǎn)了這月就不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝老師!
田老師
2016 04/07 11:26
貸:應(yīng)付賬款(暫估)80萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn)
1月沖銷:借:應(yīng)付賬款(暫估)80萬(wàn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn)
做了正常分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn)
這些分錄都是不能做的,取消上面的分錄你的賬就平了
張菁菁love
SVIP
提問(wèn): 貸:應(yīng)付賬款 80萬(wàn)
這些分錄都是不能做的,成本沒(méi)有
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