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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,贈(zèng)送視同銷售怎么報(bào)稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,同學(xué)。
就是按正常銷售額一起申報(bào)的
2020 04/13 16:46
84784971
2020 04/13 16:46
老師方便寫一下會(huì)計(jì)分錄嗎
陳詩晗老師
2020 04/13 16:47
借 營業(yè)外支出
貸 營業(yè)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借 營業(yè)成本
貸 庫存商品
84784971
2020 04/13 16:49
借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
這個(gè)分錄對(duì)嗎
陳詩晗老師
2020 04/13 16:50
對(duì)的,這是可以的,同學(xué)
84784971
2020 04/13 16:53
1、如果這個(gè)分錄,報(bào)稅怎么報(bào),怎么填申報(bào)表
2、哪個(gè)分錄才是最正確的?一個(gè)確認(rèn)收入,一個(gè)不確認(rèn)收入
陳詩晗老師
2020 04/13 16:54
你這有收入,這收入正常按你的銷售額申報(bào)就可以了。
確認(rèn)收入
陳詩晗老師
2020 04/13 16:54
84784971
2020 04/13 17:03
如果做銷售費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用有抵扣限額嗎
陳詩晗老師
2020 04/13 17:06
有的,會(huì)計(jì)利潤的12%,上限是
陳詩晗老師
2020 04/13 17:06
如果是捐贈(zèng)是會(huì)計(jì)利潤12%
如果是是送客戶,是按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)扣除
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