問題已解決

甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)為某市一家酒廠,生產(chǎn)各種酒類產(chǎn)品。2019年5月,甲企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)營業(yè)務(wù): 要求:根據(jù)上述相關(guān)資料,計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。

84785003| 提問時間:2020 04/13 13:53
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,計算過程是這樣的
2020 04/13 14:00
暖暖老師
2020 04/13 14:00
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額2990+1300*9%=3107
暖暖老師
2020 04/13 14:01
業(yè)務(wù)2銷項稅額 62000/1.13*13%+40680/1.13*13%=11812.74
暖暖老師
2020 04/13 14:02
業(yè)務(wù)3可以抵扣進項稅額 14000*13%=1820
暖暖老師
2020 04/13 14:04
業(yè)務(wù)四銷項稅 (120000+27120/1.13+169500/1.13)*13%=38220
暖暖老師
2020 04/13 14:04
業(yè)務(wù)5繳納增值稅 (36000+97180/1.13)*13%=15860
暖暖老師
2020 04/13 14:05
業(yè)務(wù)6進項稅額轉(zhuǎn)出是 8800*13%=1144
暖暖老師
2020 04/13 14:06
進項可以抵扣合計3107+1820-1144=3783
暖暖老師
2020 04/13 14:07
銷項稅額 11812.74+38220+15860=65892.74
暖暖老師
2020 04/13 14:07
應(yīng)交增值稅65892.74-3783=62109.74
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