問題已解決

應(yīng)收賬款掛往來后,單位開具了余額發(fā)票,如何處理?

84785045| 提問時間:2020 04/11 15:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,應(yīng)收賬款掛往來后(你這個是掛賬借方余額嗎?) 如果是借方余額,那應(yīng)當(dāng)是收尾款才是啊 還是應(yīng)收賬款在期末貸方掛賬,補(bǔ)開了余額發(fā)票的意思?
2020 04/11 15:06
84785045
2020 04/11 15:07
是貸方余額開了剩下的錢的發(fā)票
鄒老師
2020 04/11 15:08
你好,那就這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785045
2020 04/11 15:09
還用借銀行存款嗎?如果有,貸方是應(yīng)收賬款?
鄒老師
2020 04/11 15:13
你好,根據(jù)你描述(應(yīng)收賬款貸方余額開了剩下的錢的發(fā)票),這種情況借方不需要用銀行存款科目的 只需要這樣做分錄,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785045
2020 04/11 16:13
那資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金不是少了嗎
鄒老師
2020 04/11 16:14
你好,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個分錄不涉及貨幣資金的變動啊
84785045
2020 04/11 16:15
但是實(shí)際上銀行存款增加了,期末與銀行余額不符了
鄒老師
2020 04/11 16:16
你好 應(yīng)收賬款掛往來后,單位開具了余額發(fā)票,如何處理?(這個是你原始提問,你原始提問沒有提到銀行存款增加的字樣?。?/div>
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~