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老師你好,我4月份認(rèn)證了一張發(fā)票。但是這張發(fā)票沒有入賬。我只是當(dāng)時認(rèn)證了,然后這筆報銷費(fèi)用后來忘記入賬報銷了?,F(xiàn)在要怎么處理?

84785016| 提問時間:2020 07/27 11:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是正筆費(fèi)用忘記入賬還是只有進(jìn)項(xiàng)稅額忘記記賬
2020 07/27 11:18
84785016
2020 07/27 11:19
這筆費(fèi)用忘記入賬了。
bamboo老師
2020 07/27 11:21
借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
84785016
2020 07/27 11:25
老師是這樣的。這筆費(fèi)用是會計學(xué)堂報名費(fèi)用。之前4月份忘記入賬了,只認(rèn)證了發(fā)票。然后7月份發(fā)現(xiàn)了,去找領(lǐng)導(dǎo)報銷這筆費(fèi)用,但領(lǐng)導(dǎo)說費(fèi)用高,沒有給批,讓暫緩一下。所以這筆費(fèi)用我報銷不了。還是自己交錢的,但是在單位已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票了。怎么辦
bamboo老師
2020 07/27 11:28
那您只好寫分錄 然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785016
2020 07/27 11:29
為什么是兩個相反分錄
bamboo老師
2020 07/27 11:32
不是兩個相反分錄啊 您看有區(qū)別的 先做進(jìn)項(xiàng) 然后進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出
84785016
2020 07/27 11:35
沒仔細(xì)看,好的謝謝
bamboo老師
2020 07/27 11:35
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785016
2020 07/27 11:35
老師,稅務(wù)上怎么處理啊,報稅上用處理嗎
bamboo老師
2020 07/27 11:39
要的 填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 其他欄次
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