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實(shí)務(wù)
問題已解決
費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷了1100,現(xiàn)金付出憑證只付出去了1000元,銀行存款也只付出了1000元,怎么登記賬憑證
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速問速答你好 報(bào)銷了1100 怎么支付又是現(xiàn)金又是銀行存款的。 你們實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的是多少
2020 04/07 10:47
84785010
2020 04/07 10:58
報(bào)銷運(yùn)費(fèi),通訊費(fèi)。費(fèi)用報(bào)銷單總計(jì)1100元,而且釘釘審批的金額1100元,但是現(xiàn)金只付出去了1000元。沒有銀行存款
meizi老師
2020 04/07 11:05
你好 那這個(gè)多的100元是暫估不支付給員工 還是說直接不報(bào)了
84785010
2020 04/07 14:34
報(bào)呢。可不可以寫借銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)100,管理費(fèi)用-通訊費(fèi)1000;貸方寫現(xiàn)金-1000,其他應(yīng)付款-100
meizi老師
2020 04/07 14:39
你好 那你就這樣來掛 少付款的100元走其他應(yīng)付款即可 是的 就這樣做分錄
84785010
2020 04/07 15:13
那要是記到其他應(yīng)收里,是不是要寫到借方,用負(fù)100表示
meizi老師
2020 04/07 15:16
你好 不用 你直接掛 借銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)100,管理費(fèi)用-通訊費(fèi)1000;貸方寫現(xiàn)金1000,其他應(yīng)付款100
84785010
2020 04/07 15:17
老板要求暫時(shí)記到其他應(yīng)收,所以我上面的記賬對(duì)不對(duì)
meizi老師
2020 04/07 15:23
你好 這個(gè)是你要支付支出的款 怎么能掛其他應(yīng)收款。 你掛其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類科目 。 掛其他應(yīng)付款是你們的負(fù)債才對(duì)
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