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公司報(bào)表有3年前計(jì)提的500萬遞延所得稅資產(chǎn),2019年度應(yīng)繳納所得稅費(fèi)用800萬,我2019年度應(yīng)繳納300萬所得稅嗎?如何賬務(wù)處理?年報(bào)表在哪里列報(bào)?

84785044| 提問時(shí)間:2020 04/05 19:30
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
三年前的遞延所得稅資產(chǎn)?一直沒抵減的嗎
2020 04/05 19:52
84785044
2020 04/05 21:09
沒有抵減。2019年今年才開始盈利。
陳詩晗老師
2020 04/05 21:17
那如果說你本期盈利之后抵減你的遞延所得稅嗎?你抵減的話抵減的金額是多少?
84785044
2020 04/05 21:41
不是500萬全部都抵減嗎?
陳詩晗老師
2020 04/05 21:58
借,所得稅費(fèi)用800 貸,應(yīng)交稅費(fèi)300 遞延所得稅資產(chǎn)500
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