問題已解決
老師,我是建筑單位 3月份購買了鋼筋 可是發(fā)票在5月份才能收到,這時我還需要贊估嗎?因為我的金額是確定的 只是沒有發(fā)票 我能不能直接入工程施工 等發(fā)票拿回來之后 在附到工程施工分錄后面?
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速問速答你好,購進物資沒有取得發(fā)票,就應當先暫估入庫,今后取得發(fā)票紅沖暫估入庫,然后根據(jù)發(fā)票做入庫分錄才是的
2020 04/01 09:00
鄒老師
2020 04/01 09:06
你好,暫估只需要做這個分錄
借;原材料,貸;應付賬款——暫估
你后面的兩個分錄:一個是領用材料,一個是結轉成本 ,都不屬于暫估入庫的分錄
鄒老師
2020 04/01 09:23
你好,需要結轉成本是做后面的領用材料,結轉成本分錄就是了
領用材料,結轉成本就不屬于暫估的業(yè)務范圍了
鄒老師
2020 04/01 09:29
你好,取得發(fā)票紅沖暫估入庫分錄,根據(jù)發(fā)票再做材料購進分錄就是了
鄒老師
2020 04/01 09:56
你好,我收到發(fā)票后 只需要做
紅沖 原材料 、應付賬款 分錄就行了
鄒老師
2020 04/01 10:11
你好,收到發(fā)票是把之前的暫估分錄紅沖,然后做一筆購進材料分錄就可以了
鄒老師
2020 04/01 10:16
你好,是的,是這樣的
鄒老師
2020 04/01 11:12
你好,發(fā)票是作為
借:原材料
貸 :應付賬款
這個分錄的附件
84784950
2020 04/01 09:04
什么時候取得發(fā)票 什么沖贊估嗎?
購進物資暫估:
借:原材料
貸:應付賬款
這后面可以附采購單
原材料入庫:
借:工程施工
貸:原材料
后面附入庫單
結轉成本:
借 主營業(yè)務成本
貸 工程施工
老師 這是完整的暫估分錄吧?
84784950
2020 04/01 09:18
老師,我需要結轉成本呀
84784950
2020 04/01 09:27
嗯嗯 這樣呀,老師 因為領用原材料是我這邊實際的 不需要暫估 我可以按照我上面寫的分錄做,后期收到發(fā)票后 只需要沖
借:原材料
貸:應付賬款
就可以了 然后在按照收發(fā)票的當月做一筆實際的分錄。
84784950
2020 04/01 09:52
老師,我收到發(fā)票后 只需要做
紅沖 原材料 、應付賬款 分錄就行了
其他的工程施工、結轉成本什么的 就不用重新做了吧 因為我前期已經做過了,
還是說 我需要把之前做的分錄全部紅沖 在重新做一遍分錄
84784950
2020 04/01 09:57
嗯嗯 明白了 收到發(fā)票后 只需要紅沖 暫估的分錄 暫估的分錄只有
原材料 應付賬款 這次分錄
84784950
2020 04/01 10:12
嗯嗯 明白了 紅沖
借:應付賬款
貸:原材料
按照發(fā)票 在寫一筆分錄
借:原材料
貸 :應付賬款
這就可以了
84784950
2020 04/01 11:11
老師 那我收到的發(fā)票 是作為 原材料 應付賬款的憑證 還是作為前面工程施工分錄的憑證呢
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