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老師,咨詢一個問題采購時借庫存商品9000貸應(yīng)付賬款9000 ,結(jié)轉(zhuǎn)時:借主營業(yè)務(wù)成本9000貸庫存商品9000 隔了一段時間 還款 還了8400 我應(yīng)該怎么記賬這個差額?

84785005| 提問時間:2020 03/31 11:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,600元要是現(xiàn)金折舊記財務(wù)費用 要是零不收了記營業(yè)外收入
2020 03/31 11:10
84785005
2020 03/31 11:13
老師,你好,600元,現(xiàn)金折舊這里沒看明白,我們用銀行付的款
84785005
2020 03/31 11:14
您說的是現(xiàn)金折扣啊,反正就是講價 ,優(yōu)惠了600
玲老師
2020 03/31 11:28
比如說應(yīng)付款是九萬元,然后對方說你提前付款,給你打八折優(yōu)惠,然后這個折優(yōu)惠的金額就記財務(wù)費用,如果只是講價,說少給600元,就直接記載營業(yè)外收入
玲老師
2020 03/31 11:30
現(xiàn)金折扣說的不正確,重表述一下,你實際應(yīng)該支付九萬元然后對方說你提前還款,在十天內(nèi)還款給你2%的優(yōu)惠,然后這個優(yōu)惠就記財務(wù)費用這個科目,
84785005
2020 03/31 12:12
嗯 好的 不存在提前還款這一說法,就是單純的講價
玲老師
2020 03/31 12:36
那你就記在營業(yè)外收入科目
84785005
2020 03/31 13:37
好的 謝謝老師
玲老師
2020 03/31 13:41
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快
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