問(wèn)題已解決

我方為建筑工程被**方 **人借用本單位建筑資質(zhì)承包建筑工程項(xiàng)目。我方從中收取稅金及項(xiàng)目承包費(fèi)。當(dāng)月開(kāi)給甲方100萬(wàn)工程款發(fā)票 但是當(dāng)月甲方?jīng)]有打過(guò)來(lái)工程款 ,我方就不能扣下稅金及項(xiàng)目承包費(fèi)管理費(fèi)等把剩下的錢打給**方。但是這部分支付給**方勞務(wù)費(fèi)的錢正好就是我們被**單位的工程施工成本。這種情況就導(dǎo)致當(dāng)月的賬上有收入 但是沒(méi)有成本 。利潤(rùn)很大,這種情況下賬務(wù)是怎么處理的?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/23 20:04
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以暫估成本。
2020 03/23 20:13
84784976
2020 03/23 20:26
嗯嗯 可以暫估這部分人工費(fèi)當(dāng)作工程施工成本嗎?暫估和沖回的分錄怎么做呢 ?
耿老師
2020 03/23 20:43
你好,和你正常的處理分錄一樣,只是二級(jí)科目注上暫估就可以了。
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