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別人**我公司做項目,工程價100萬 對方提供工程施工中的各類成本票80萬,我方收取2個點的管理費,利潤轉(zhuǎn)給**方,**方開票過來,如何做賬務處理

84785024| 提問時間:2022 05/20 16:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022 05/20 16:15
84785024
2022 05/20 16:27
我的意思是工程完工了 別人掛我公司做的項目 我要把利潤轉(zhuǎn)給**我公司的人 我怎么做賬
樸老師
2022 05/20 16:36
這個需要他給你開發(fā)票你給他打款 你做工程施工
84785024
2022 05/20 16:39
是這樣嗎? 借? 應付賬款? 貸? 主營業(yè)務收入,? 然后 借? 應付賬款? 貸? 銀行存款, 這樣轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2022 05/20 16:46
他給你開發(fā)票呀 你做成本才對
84785024
2022 05/20 16:52
意思就是我在結(jié)轉(zhuǎn)工程成本時就一起結(jié)轉(zhuǎn)是吧
84785024
2022 05/20 16:55
我可以通過發(fā)工人工資的方式發(fā)給對方是吧
樸老師
2022 05/20 17:04
同學你好、 嗯 這個可以的
84785024
2022 05/20 17:05
好的 謝謝
樸老師
2022 05/20 17:11
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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