問題已解決
別人**我公司做項目,工程價100萬 對方提供工程施工中的各類成本票80萬,我方收取2個點的管理費,利潤轉(zhuǎn)給**方,**方開票過來,如何做賬務處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答?一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務收入
貸:主營業(yè)務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應付工資等)
4.發(fā)生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
2022 05/20 16:15
84785024
2022 05/20 16:27
我的意思是工程完工了 別人掛我公司做的項目 我要把利潤轉(zhuǎn)給**我公司的人 我怎么做賬
樸老師
2022 05/20 16:36
這個需要他給你開發(fā)票你給他打款
你做工程施工
84785024
2022 05/20 16:39
是這樣嗎? 借? 應付賬款? 貸? 主營業(yè)務收入,? 然后 借? 應付賬款? 貸? 銀行存款, 這樣轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2022 05/20 16:46
他給你開發(fā)票呀
你做成本才對
84785024
2022 05/20 16:52
意思就是我在結(jié)轉(zhuǎn)工程成本時就一起結(jié)轉(zhuǎn)是吧
84785024
2022 05/20 16:55
我可以通過發(fā)工人工資的方式發(fā)給對方是吧
樸老師
2022 05/20 17:04
同學你好、
嗯
這個可以的
84785024
2022 05/20 17:05
好的 謝謝
樸老師
2022 05/20 17:11
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
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